職位描述
職責描述:
1、遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內部財務審計工作,防范企業(yè)內部風險;
2、根據(jù)內部審計管理需要,協(xié)助制定相關審計制度,促使審計工作規(guī)范化;
3、根據(jù)內部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據(jù)內部審計要求,指導并監(jiān)督被審計部]整改工作,確保審計整改落實到位;
5、完成部門領導安排的其他事項。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,會計學或財務管理專業(yè),有會計相關證書者優(yōu)先;
2、3年以上財務工作經(jīng)驗,可接受會計相關專業(yè)優(yōu)秀應屆生;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
4、熟練應用Office辦公軟件;
5、工作細致,責任感強,團隊協(xié)作精神;